งบประมาณประจำปี 2566 ประจำเดือน กันยายน 2566 | ||||
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต |
งบประมาณ(บาท) | |||
รายจ่ายประจำ | 9,891,092.17 | |||
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ | 8,310,392.17 | |||
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ , ค่าครองชีพ | 7,974,578.14 | |||
- เงินประกันสังคม 5% | 335,814.00 | |||
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน |
1,580,700.00 |
|||
ผลผลิตที่ 2 โครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา | 1,5709000.00 | |||
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 370,395.03 | |||
- ค่าสาธารณูปโภค | 1,200,504.97 | |||
ผลผลิตที่ 3 โครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย | 9,800.00 | |||
1.ค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ | 9,800.00 | |||
รายจ่ายลงทุน | 68,107,907.27 | |||
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ | 53,690,708.92 | |||
โครงการที่3 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | 53,690,708.92 | |||
1.ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนที่ดินในเขตการก่อสร้างทางหลวงทั่วประเทศ | 49,990,708.92 | |||
2.ค่าควบคุมงานในการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง | 2,500,000.00 | |||
3.ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างเพิ่มเพิ่มไหล่ทาง | 200,000.00 | |||
4.ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค | 400,000.00 | |||
5.ค่าควบคุมงานในการพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน | 600,000.00 | |||
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 14,417,198.65 | |||
ผลผลิตที่ 1 โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา | 5,197,100.00 | |||
กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง | ||||
1) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม พร้อมอุปกรณ์ Base Station, Rover Station และ Controlle | 496,500.00 | |||
2) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 367,700.00 | |||
3) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 560,000.00 | |||
4) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) | 1,156,500.00 | |||
5) ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง | 1,798,400.00 | |||
6) ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการสำรวจและออกแบบ รวมทั้งสำรวจและวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา | 518,000.00 | |||
7. ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างทาง | 300,000.00 | |||
ผลผลิตที่ 2 โครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา | 9,220,098.65 | |||
1) งานบำรุงปกติ | 9,068,688.65 | |||
2) เครื่องสำรองไฟ | 24,920.00 | |||
3)เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพืมพ์ (Ink Tank Printer) | 12,000.00 | |||
4)เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3 | 18,900.00 | |||
5)สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 | 27,000.00 | |||
6)เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 13,000 BTU | 17,000.00 | |||
7)เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 36,000 BTU | 41,600.00 | |||
8)เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ | 9,990.00 | |||
รวมงบประมาณประจำปีที่ได้รับทั้งสิ้น | 77,998,999.44 |
คำอธิบาย | จำนวนดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
---|---|---|
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน เมษายน 2566 | 38 | ดาวน์โหลด |
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน พฤษภาคม 2566 | 20 | ดาวน์โหลด |
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน มิถุนายน 2566 | 22 | ดาวน์โหลด |
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน กรกฎาคม 2566 | 20 | ดาวน์โหลด |
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน สิงหาคม 2566 | 28 | ดาวน์โหลด |
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน กันยายน 2566 | 19 | ดาวน์โหลด |