f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
งบประมาณประจำปี 2565 (เมษายน 65- กันยายน 65)
ลงวันที่ 05/05/2565
งบประมาณประจำปี 2565 ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

งบประมาณ(บาท) 
รายจ่ายประจำ 9,471,449.84
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 7,371,839.39
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ , ค่าครองชีพ  7,128,728.39 
- เงินประกันสังคม 5% 243,111.00

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2,099,610.45

ผลผลิตที่ 2 โครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา 2,099,610.45 
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 946,177.73 
- ค่าสาธารณูปโภค 1,153,432.72 
รายจ่ายลงทุน 318,494,318.55
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 292,789,411.45
โครงการที่3 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 292,789,411.45
1.ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนที่ดินในเขตการก่อสร้างทางหลวงทั่วประเทศ 287,030,478.00
2.ค่าควบคุมงานในการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 1,399,998.65
3.ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง 199,998.00
4.ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 899,996.15
5.ค่าควบคุมงานในการพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน 799,997.90
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 25,704,907.10
ผลผลิตที่ 1 โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา 16,895,108.65
กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง   
1.ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง 2,099,999.20 
2.ค่าใช้จ่ายเพื่อการสำรวจและออกแบบ 489,999.80
3.ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการควบคุมค่าจ้างเหมาก่อสร้าง 299,999.60
4.ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับ 7-8   1,444,444.00 
5.ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับ 7-8 1,399,000.00 
6.ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับ 7-8  1,446,666.00 
7.ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 1,965,000.00
8.ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับ 7-8 1,498,000.00
9.ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับ 3-6 1,198,000.00
10.ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับ 3-6 1,198,000.00
11.ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับ 9 1,928,000.00
12.ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับ 9 1,928,000.00
ผลผลิตที่ 2 โครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา  8,799,998.45 
1.เก้าอี้ 52,500.00
2.โต๊ะทำงาน 2,500.00
3.ตู้ 36,680.00
4.สว่านโรตารี 6,837.00
5.เครื่องเจียรไฟฟ้า 2,099.00
6.เครื่องสำรองไฟ ขนาด1 KVA 27,840.00
7.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 99,900.00
8.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 25,800.00
9.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 24,900.00
10.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 104,000.00
11.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 43,000.00
12.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู 86,000.00
13.เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1000,000.00
14.กล้องระดับอัตโนมัติ 27,000.00
15.กล้องวัดระยะ 4,450.00
16.เครื่องมัลติมิเตอร์ 1,749.00
17.พัดลม 6,294.00
18.งานบำรุงปกติ 8,148,449.45 
ผลผลิตที่ 3 โครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย 9,800.00
1.ค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 9,800.00
รวมงบประมาณประจำปีที่ได้รับทั้งสิ้น

327,965,768.39 

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ประจำเดือน เมษายน 2565 55 ดาวน์โหลด
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 52 ดาวน์โหลด
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ประจำเดือน มิถุยายน 2565 46 ดาวน์โหลด
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 41 ดาวน์โหลด
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 46 ดาวน์โหลด
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ประจำเดือน กันยายน 2565 36 ดาวน์โหลด

'